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syb创业计划书

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syb创业计划书

  创业计划书是一份全方位的商业计划,其主要用途是递交给投资商,以便于他们能对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。以下是学习啦小编为您整理的syb创业计划书,供你参考。

  syb创业计划书篇一

  一、 市场分析

  长期以来,国内居民因生活水平较低,对以"厨房"和"卫生间"为主要服务对象的小家电消费很少。据统计,目前国内城镇家庭小家电的平均拥有量只有三四种,而欧美国家这一统计数字高达37种。据统计,每年国内有至少260万住户搬入新家,随着人们生活水平提高,对"厨房"和"卫生间"的日益重视,小家电产品的加速普及与换代升级必将孵化出惊人市场推动力,小家电的市场发展前景非常广阔。今后2至3年内,我国小家电行业将步入黄金发展阶段,市场需求量年增幅有可能突破30%.

  对于浴室取暖用的小家电目前只有浴霸和暖风机两种。目前全国生产浴霸的企业为376家,2001年国内销量估计为 400万台,2002年为550万台,2003年达到700万台,销售额超过10亿元。在城市居民家庭中,浴霸拥有率不到15%(2004年),国内消费者对浴霸认同度达82%,市场空间巨大。

  浴霸在浴室取暖设备中占着绝对优势,其中杭州奥普浴霸2004年销售额为2.6亿元,市场分额第一。目前生产浴霸和暖风机的厂家大都集中在浙江,广东一带,但其中小厂居多,多为仿制或OEM,自主研发能力不强。

  我国长江流域地区,大多住宅没有暖气,冬季洗澡取暖一直是个大问题。虽然有浴霸和暖风机,但人们更期待一种简便,有效的取暖器具。根据我的调查,人们对本产品的印象还是不错的,市场潜力巨大。

  比照浴霸和暖风机市场,本产品销售市场至少在5--10亿元以上。

  我们完全可以借助专利技术优势,迅速占领浴室取暖设备市场,建立自己的品牌和销售网络。

  二、我们的目标

  我们的目标是,在2006年制出样品进入市场,发展地市级以上代理商10-15家,销售额在200万元以上,2007年达到500万销售额,2008年达到2000万销售额,利润率保持在30%--50%.

  三、资金使用

  由于本产品以前市场上从未有过,所以初期样品试制,模具开发等费用投入较大,估计在10-15万元;

  各种认证,许可证,商标:5万元;

  公司组建,购买相关办公用品,人员招募,公司网站等:10万元;

  房租水电费,人员工资(半年):15万元;

  参加展会,广告费:10万元;

  小批量生产成本(5000件): 20--25万元;

  周转资金:20万元。

  合计:100万元。

  四、产品成本及盈利分析

  为节省费用,降低投资风险,先期的小批量生产以委外加工为主,暂不购买生产设备。本产品主要包括:桶体,盖子,加热盘,漏电保护器,防干烧保护器,开关,蒸汽调解板,底座,密封圈。其中加热盘7-8元,漏电保护器12元,防干烧保护器1.5元,开关0.5元,其余为塑料件,价格15元,另外产品包装,接线螺丝,运费等,成本合计在40元以下。

  批发价暂定为80元,每个毛利为40元,估计两年能收回投资并稍有盈利。

  (以上数据是调查的零配件经销商,还有向下浮动的可能)

  五、销售前景

  目前市场上还没有同类产品,产品销售压力较小。建议利用各地电器批发商现成的销售网络,进行代理销售。目前已与多家商家联系过,初步达成销售意向。

  六、合作方案

  本专利项目是非职务发明,专利权为个人所有。具体合作方式由双方协商议定。

  七、原材料供应方案

  可外协生产,无特殊要求。

  八、本项目的未来

  由于本产品制造简便,门槛不高,难免被人仿造。除了加强打假力度之外,不断升级产品也是拓展市场的必要手段。目前,已开发了两款样品,准备在明年继续推出3-5款新品,随着产品的升级换代,我们必能牢牢站稳市场。

  syb创业计划书篇二

  一、 企业概况

  主要经营范围

  企业类型:

  生产制造 零售 批发 服务 农业

  新型产业 传统产业 其他

  二、创业计划作者的个人情况

  以往的相关经验(包括时间)

  教育背景,所学习的课程(包括时间)

  三、市场评估

  目标客户描述:

  市场容量或本企业预计市场占有率:

  市场容量的变化趋势:

  竞争对手的主要优势:

  竞争对手的主要劣势:

  本企业对于竞争对手的主要优势:

  本企业相对竞争对手的主要劣势:

  四、市场营销计划

  1. 产品

  产品或服务 主要特征

  2.价格

  产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格

  折扣销售

  赊帐销售

  3.地点

  (1)选址细节

  地址 面积(平方米) 租金或建筑成本

  (2)选择该地址的主要原因:

  (3)销售方式(选择一项并打√):

  将把产品或服务销售或提供给: 最终消费者 零售商 批发商

  (4)选择改销售方式的原因:

  4.促销

  人员推销 成本预先测

  广告 成本预先测

  公共关系 成本预先测

  营业推广 成本预先测

  五、企业组织结构

  企业将登记注册成:

  个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 合伙企业 其他

  拟议的企业名称:

  企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):

  职务 月薪

  业主或经理

  员工

  企业将获得的营业执照、许可证:

  类型 预计费用

  合伙(合作)人与合伙(合作)人协议:

  内 合

  容 伙

  条 款 人

  出资方式

  出资数额与期限

  利润分配和亏损分摊

  经营分工、权限和责任

  合伙人个人的责任

  协议变更和终止

  其他条款

  六、固定资产

  1.工具和设备

  根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:

  名 称 数 量 单 价 总费用(元)

  供 应 商 名 称 地 址 电话或传真

  2.交通工具

  根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:

  名 称 数 量 单 价 总费用(元)

  供应商名称 地 址 电话或传真

  3.办公家具和设备

  办公室需要以下需要

  名 称 数 量 单 价 总费用(元)

  供 应 商 名 称 地 址 电话或传真

  4.固定资产和折旧概要

  项 目 价 值(元) 年折旧(元)

  工 具 和 设 备

  交 通 工 具

  办公家具和设备

  店 铺

  厂 房

  土 地

  合 计

  七、流动资金(月)

  1.原材料和包装

  项 目 数 量 单 价 总费用(元)

  供应商名称 地 址 电话或传真

  2.其他经营费用(不包折旧费和贷款利息)

  项 目 费用(元) 备 注

  业主的工资

  雇员工资

  租金

  营销费用

  公用事业费

  维修费

  保险费

  登记注册费

  其他

  合计

  八、销售收入预测(12个月)

  销售情况 月份

  销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计

  ( 1 ) 销售数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  平均单价

  月销售额

  ( 2 ) 销售数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  平均单价

  月销售额

  ( 3 ) 销售数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  平均单价

  月销售额

  ( 4 ) 销售数量

  平均单价

  月销售额

  ( 5 ) 销售数量

  平均单价

  月销售额

  ( 6 ) 销售数量

  平均单价

  月销售额

  ( 7 ) 销售数量

  平均单价

  月销售额

  ( 8 ) 销售数量

  平均单价

  月销售额

  合计

  销售总量

  销售总收入

  九、销售和成本计划

  金额(元) 月份

  项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计

  销售 含流转税销售收入 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  流转税(增值税等)

  销售净收入

  成本 业主工资 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  员工工资

  租金

  营销费用 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  公共事业费

  维修费

  折旧费

  贷款利息

  保险费

  登记注册费

  原材料(列出项目)

  ( 1 )

  ( 2 )

  总成本

  销售数量

  平均单价

  月销售额

  利润

  税费

  企业所得税

  个人所得税

  其他

  净收入(税后)

  十、现金流量计划

  金额(元) 月份

  项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计

  现金流入 月初现金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  现金销售收入

  赊销收入

  贷款

  业主投资

  可支配现金(A)

  现金采购支出(列出项目)

  ( 1 )

  ( 2 )

  赊购支出

  业主工资

  员工工资

  租金

  营销费用

  公用事业费

  维修费

  贷款利息

  偿还贷款本金

  保险费

  登记注册费

  设备

  其他(列出项目)

  税金

  现金总支出(B)

  syb创业计划书篇三

  一、企业概况

  主要经营范围: 公司是一家汇聚全球化技术革新和与省内外大型广告公司联营的新型广告商务公司。公司集广告策划、设计制作、LED显示屏、霓虹灯、发光字、钛金字、路灯路标、大图写真、喷绘布标、摄影拍照、挂历制作、包装印务、车贴商标、IT技术、光电科技、亮化工程、假山石艺、商务会所、铁架广告、文艺舞台、胸卡名片、打字复印、会务布置、印章刻制、文化传媒、设备销售和信息服务为一体的综合性服务机构。公司以打造中国人自己的广告品牌为己任,以设计创意、雄厚资金,先进设备,研发全方位服务的广告行业基地为目标,以“技术全球化、品质专业化、服务创优化、价格合理化”的创业理念为宗旨,打造创意广告独有的天地。迅速帮您提升对外形象,展示您独特的行业魅力是创意人永不言弃的承诺!求实、创新、诚信、互赢是创意广告永恒不变的追求!创意人将与世界同步,走出中国人自己的广告之路!

  二、创业计划作者的个人情况

  以往的相关经验(包括时间):

  2014年1月至2014年2月,广州天马广告公司创意设计及制作;

  2014年3月至2014年4月,郑州新世纪广告公司创意设计及制作

  教育背景,所学习的相关课程(包括时间):

  1、吴克勤:2012年-2015年在广州工商学院就读广告设计专业,并顺利毕业;

  2、杜俊杰:2012年-2015年在广州工商学院就读计算机专业,并顺利毕业;

  3、刘惠谦:2012年-2015年在广州工商学院就读工商管理专业,并顺利毕业;

  三、市场评估

  目标顾客描述:初期主要针对广州市各机关企事业单位和全市个体工商户、

  公有制经济企业、非公企业及个人。中期辐射省内各市县的机关企事业单位及个人;长期在全国各省建立分公司或子公司,努力打造成具有中国特色的新型广告商务公司。

  市场容量或本企业预计市场占有率: 经过对全市范围内的广告设计制作商进行

  了调查和统计,全市共有九家(红星、仁和、创艺、综艺、新世纪、新天、超人、飞腾、成强)广告制作商,均为个体工商户,广告的年营业总收入在 600-800万元左右,总利润在240-320万元之间;市外广告商在全县的广告营业总收入在200-320万元左右,全市广告总收入在1000万元左右;利润约为400万元。预计本企业市场占有率初期为20-40%;中后期拓展到60-80%,实现年营业收入在500万元以上的奋斗目标,年利润在 200-500万元以上。( 书村网 www.mcqyy.com )

  市场容量的变化趋势:当前中国正处于一个发展阶段,在这个发展过程中充满了无数的机遇和挑战,广告业也在不断的发展和进步,广告的市场容量每年将以 25-35%的速度递增。广告成了当前各机关企事业单位、各经济主体提升对外形象,展示部门成效,宣传和推荐的主要“手段”和重要途径,广告业的发展将具有更为广阔的空间和市场前景。尤其是光电科技、IT新兴技术、电子商务广告走进大中城市和全国的每个角落,广告也与人们的生活息息相关,正在朝着积极健康的方向飞速发展。

  竞争对手的主要优势: 1. 经营时间早,具有一定的客户和目标群;2. 经济基础好,具有抵御一定风险的能力。

  竞争对手的主要劣势:1. 无企业文化理念,缺乏对广告行业的系统认识,只为盈利而做; 2. 市场竞争能力弱,缺乏对新技术的引进和应用,只会小打小闹; 3. 经营管理较混乱,缺乏对广告行业的理论知识,只做不懂经营; 4. 人才资源较滞后,缺乏对广告行业的专业人才,只会归存守旧; 5. 服务意识较落后,缺乏对广告行业的服务认识,只贪利无奉献。

  本企业相对于竞争对手的主要优势:1. 具有企业文化理念,公司的发展潜力更大,社会影响力较好;2. 具有超强的竞争力,公司对新技术的引进和应用能与时俱进; 3. 具有系统管理经验,公司的发展壮大具有很强活力;4. 具有强劲的人才源,公司与大中型公司和学校建立人才资源库;5. 具有优质服务意识,公司对外形象迅速提升,客户的满意度好。

  本企业相对于竞争对手的主要劣势:1. 经营时间短,公司需要开辟新客户和目标群;2. 资金不充足,公司的周转资金和运作将受阻。

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