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专项资金会议纪要

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专项资金会议纪要

  所谓专项资金,是国家或有关部门或上级部门下拨的具有专门指定用途或特殊用途的资金。下文是专项资金会议纪要,欢迎阅读!

  专项资金会议纪要一

  一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作计划

  1、___

  (1)12月份工资的计算并发放,和____年年终奖的计算;

  (2)12月费用交至___公司并与其核对;

  (3)办理___公司账户业务事宜;

  (4)行了现金的盘点;

  (5)根据行政部需要,刻制图书管理专用章;

  (6)总承包合同已核对并盖章;

  (7)对资金进行调配,及继续跟进理财产品;

  (8)日常的其它工作。

  2、___

  (1)检查201 _年__月_家公司的凭证;

  (2)已办理汽车租赁事项;

  (3)有关成本确认,___公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);

  (4)关于发票抬头更换为___名称的款项,原件已全部移交给___,并只由___会计签名确认;

  (5)印花税资料已统计好,如无问题可到街道办理缴税;

  (6)关于___工程,___公司要求提供合同、验工计价表;

  (7)___工程款及年底双薪已完成在___公司的审批流程,并已开好支票。 3、___

  (1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;

  (2)完成__月物品进出仓明细表;

  (3)完成_家公司国税的电话申报;

  (4)对_家公司进行网上综合申报及个税申报;

  (5)_家公司_月份的凭证及报表已完成。

  4、___

  (1)与___行了现金的盘点;

  (2)关于发票作废问题,金额不变的可不做处理,只需注明作废原因;

  (3)___公司未确认成本,有关会计处理等确认之后再进行调整;

  (4)本周需完成第_季度企业所得税的申报,国税年报需了解相关要求及申报指引;

  (5)_月流水账已完成;

  二、_总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排

  1、有关工资是否开具发票的问题,需与___沟通,把该事项一并写到费用协议;

  2、需继续跟进理财产品;

  3、按规定办理工人工资保证金;

  4、与___公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。

  以上就是最近会议的主要内容,希望各位同事尽快落实。

  与会人员签名:

  ___ ___ ___ ___ ___

  专项资金会议纪要二

  主要加强工厂生产成本和运营成本的核算及控制

  1. 生产成本:进行电机成本的核算,结合客户信息、市场,同行业比较,得出合理的市场电机销售价格。

  2. 运行成本:即非生产性开支,作预算和控制,降低不合理的非生产性开支增加职工福利,收入预算提高。

  3. 严格控制采购原料,配套件,采购成本费用,货比三家。

  4. 合理避税方面和缴税率的控制。

  5. 资金合理使用,保证工厂正常运作,银行对账单和现金数,供应商货款每月明细一定要交给惠建兴审核,同意后方能支付。

  6. 销售单位应收款,月底必须汇总、统计,包括无锡地区和其他销售单位(统计工作)。

  无锡市长顺防爆电气设备厂

  __年_月_日

  专项资金会议纪要三

  会议性质 部门例会 会议时间 20__年_月_日9时 00分至 9时50分

  召开部门 分公司财务部

  会议议题 面对目前工作中出现问题,大家如何有创新高效的完成工作

  会议地点 财务办公室 会议主持 郭志平

  与会人员

  郭志平、陈玉、满从军、莫立莉

  迟到人员(附原因) 无 缺席人员(附原因) 无 会议纪要

  财务部经理郭志平发言:二期预售工作正在紧锣密鼓筹备中,财务部的工作不能松懈,做好财务本职工作的同时,密切配合公司其他各部门做好二期预售相关工作:

  1、目前二期贷款提款资料准备存在一些细节问题,下一步做到与银行进一步有效沟通,达到提款程序顺畅,尽最大能力缩短提款时间,保障施工顺利进行。

  2、二期开票及开取收据的操作流程,与销售部、策划部沟通,做到简化,但同时不能违反公司财务规定。

  3、财务部门平常工作细节要严格把握,特别是超计划列支费用手续需要总公司审批的,必须严格执行,与相关部门沟通好,做好解释工作。

  报账时间、用款计划申报时间再次与各部门重申按规定办,杜绝延迟报账,影响财务结账及用款计划的申报。

  财务部会计陈玉发言:账务处理要及时,出现差错更正的要及时沟通汇报,抓紧时间清理一下往来账目。发票开具与收款情况是否相符。理清思路,参照一期销售时的惯例处理二期业务,出现问题是大家及时沟通处理。

  财务部出纳满从军发言:现金出纳帐、银行存款日记账要逐一记录清楚,与会计账一定要一致。报账时一定要检查票据是否合法,签字是否齐全,及时索取相关单据,交会计做账。

  财务部票据管理员莫立莉发言:。做好二期预售工作,相关收款及开具票据的相关准备工作,流程的控制,相关票据、资料的准备工作。工程及其他合同的归档工作,核对一期发票及收款实际金额是否相符。

  财务部经理郭志平总结性发言:再次强调以正确的心态面对目前工作中出现问题,大家群策群力,大胆高效创新的完成工作。

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