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审计经理岗位的具体职责

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审计经理岗位的具体职责

  审计经理需要对公司各子公司的经营管理、招投标活动、海外项目等进行审计评价。下面是学习啦小编整理的审计经理岗位的具体职责。

  篇一

  职责:

  1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;

  2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;

  3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;

  4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;

  5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;

  任职要求:

  1、全日制本科学历以上,审计、经济管理、房地产相关专业。

  2、五年以上工作经验,其中三年以上企业审计经验,具有房地产同等经验者优先。

  3、通晓国家财税法规、国家财务核算业务,熟悉公司财务会计、审计和税收等业务流程。

  4、熟练使用Office 办公系统,掌握各种审计理论和方法、工具,具备很强的沟通协调能力与公文写作能力。

  5、具有很强的团队建设、组织、计划能力,具备良好的分析判断和逻辑推理能力,原则性强,职业道德良好。

  篇二

  1、在审计总监的领导下,制定适合本企业的内部审计制度和流程,建立健全内部审计管理体系。

  2、根据公司发展需要,制定部门的战略发展规划,规划审计部的自身发展。

  3、编制年度/月度工作计划,编制月度/年度工作总结。

  4、编制部门年度费用预算,并负责部门费用的管理和管控;

  5、全面负责部门内部的日常事务管理,合理安排并协调部门内各岗位人员的分工合作。对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议。

  6、负责拟定审计方案和审计范围,组织审计干部根据审计项目选择适当的审计方法有序地推进各项审计工作。

  7、负责实施日常审计工作,并做好落实、跟踪审计整改工作,必要时开展后续审计。

  8、按照审计工作计划,结合审计项目的实际进度与领导的具体安排,监督、实施完成各项审计任务,并提出有效管理建议。

  9、动态审计工程、招标及成本部门。

  10、定期或不定期进行常规审计、专项审计、专案审计、财务审计,负责审计过程中的现场复核、关键节点复核,把控审计质量;通过内部审计,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系。

  11、围绕项目主要工程质量存在的问题,组织部门人员对工地现场施工情况开展审计。主要围绕是否按图纸及规范施工,使用材料是否满足合同约定及国家技术性能要求,施工现场对材料使用的把关情况。

  12、分析和评价审计证据,得出客观、公正的结论。

  13、审计完成后,撰写审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;跟踪并督促被审单位审计结论和整改措施的落实。

  14、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  15、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。

  16、对公司管理运营状态进行客观评价,发现管理疏漏,提出改进建议。

  17、负责建立部门内部激励机制,对内部审计干部的工作进行监督、考核。

  18、确保审计团队具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本岗位所要求的任务及职责。

  19、负责审计人员的业务培训和考核监督工作,为提高部门工作绩效,培养并发展部门员工的专业和综合技能,为员工的个人发展提供方向、建议和帮助;支持审计干部依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权

  20、对公司财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。

  21、组织部门人员对工程项目的招投标、重大合同签订情况开展审计监督。

  22、对审计工作的过程、结论及其它相关指标信息保密。

  23、及时向部门总监报告日常工作中的重要情况;

  24、完成上级领导交办的其他任务。

  篇三

  职责:

  1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。

  2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。

  3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。

  4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。

  5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。

  6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。

  7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。

  8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。

  任职资格:

  1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验

  2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;

  3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;

  4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;

  5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;

  6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;

  7、具备良好的职业操守。

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