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审计主管的职责是什么

时间: 舒欣1213 分享

  审计主管负责局属企业内部控制建设。那么审计主管的职责是什么?下面一起和学习啦小编看看吧。

  篇一

  职责

  1、 根据公司内控评价体系,对照本公司业务实际,做好每年度公司的内控评价体系的修订完善工作;

  2、 参与公司工程项目造价的概算、预算、结算等审核工作;

  3、 参与营销政策的宣贯与督导;

  4、 参与营销费用的审计与稽查;

  5、 根据公司领导的指示,做好相关部门的管理审计工作。收集、整理相应部门的管理制度,针对其流程管理、制度执行等情况开展内控检查与评价,及时发现和反馈管理和内控中存在的风险和漏洞,出具专项报告并提出完善建议。

  任职资格

  1、本科以上学历;审计、会计专业;有2年以上审计工作经验;

  2、持有会计师资格证书;具备良好的分析判断能力和沟通能力;

  3、有营销体系审计经验,有医药行业工作经验优先;

  4、保密意识强、认真负责、耐心细致、严谨稳健、吃苦耐劳。

  篇二

  职责:

  1、根据公司整体战略规划,制定年度审计工作计划,组织开展审计监察项目,并负责具体项目审计方案和计划审核并组织实施,对审计报告的正确性,可靠性和合理性负责;对于审计过程中发现的重大审计风险,向主管领导及时汇报;

  2、开展重点业务的合规性审计,推动公司基础管理的提升和公司管理铁律的严格执行;

  3、组织本部门人员对公司年度工作目标进行分析及分解,并拟定年度审计计划;督导审计计划的执行,并在执行过程中给予指导、培训、协调等支持。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有审计师、会计师职称;

  2、5年以上企业内部审计工作经验,熟知内部审计的工作流程及工作方法,具备金融行业、房地产、文旅、快销口行业工作经验者优先考虑;

  3、熟悉国家财税法规、审计政策,具有较强的内部审计专业理论知识;

  4、具有敏锐的洞察力和较强的逻辑思维能力、具有良好的沟通协调及口头和书面表达能力。

  篇三

  职责:

  根据公司年度经营计划及风险领域,制定年度内审工作计划;

  对公司内部控制制度、政策和流程进行评估并提出合规建议;

  对公司各业务板块进行日常合规审计及不定期专项审计,按审计工作程序组织编制内审报告,并推动整改措施的落地执行;

  对举报事项或公司财务内控重点事项进行受理审查;

  部门管理工作及领导安排的其他相关工作。

  岗位要求:

  具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;

  财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;

  具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;

  具有一定的领导组织管理能力,能团结队伍;

  具有敬业精神和良好的职业道德操守。

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