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审计局上半年工作总及下半年工作思路

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审计局上半年工作总及下半年工作思路

  构建和谐社会是一项纷繁浩大的社会工程,审计工作应当按照党的要求和人民的期待在构建和谐社会中发挥出独特的作用。今天学习啦小编给大家整理了审计局上半年工作总结及下半年工作思路,希望对大家有所帮助。

  审计局上半年工作总结及下半年工作思路范文一

  上半年,我局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,认真贯彻区委六届十次全会精神,深入贯彻落实科学发展观,认真执行全市统一组织审计项目计划,紧紧围绕区委、区政府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,精心组织,统筹安排,认真履行审计机关法定职责和社会责任,各项工作进展顺利。现将上半年工作情况总结如下:

  一、上半年工作情况

  (一)认真履行审计职责,促进经济健康发展。

  上半年,我局共开展审计(调查)项目10个,占年初审计项目计划19个的53%,其中已完成审计(调查)项目2个,在审项目8个,审计期间查出主要问题金额1,237万元、损益不实165万元,上缴财政15万元,出具审计(结果)报告5篇,提出审计建议6条,被审领导干部2人,移送处理1人(村级)。

  1.进一步深化本级财政预算执行审计。

  今年我局以财政审计为重点,关注财政资金的存量和增量,促进盘活存量资金,优化增量支出结构,提高财政资金使用绩效。进一步围绕中央八项规定和国务院“约法三章”等系列规章制度,加强公务支出和公款消费审计,促进依法理财,促进财政资金提高使用效益。按照年初审计计划要求,我局对20xx年度区本级财政预算执行情况进行审计,同时审计区民政局和区卫计局的部门预算执行情况,目前,该项工作正在进行,按计划将在6月底前向区政府和区人大会提交审计结果报告及审计工作报告。

  2.进一步加强经济责任审计。

  认真落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》,根据区党风廉政建设领导小组2015年党风廉政建设和反腐败工作的安排,我局作为纠正“四风”,推进作风建设常态化、长效化和惩治腐败的配合单位,以加强领导干部经济责任审计作为实施重点。今年受组织部委托,计划安排任期(任中)经济责任审计项目10个,目前完成1个,正在开展3个。按照计划,我局力争在20xx年11月底前全面完成经济责任审计目标任务。

  3.强化民生工程专项资金审计监督。

  根据审计署的统一部署安排,组织完成了对我区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计,重点关注城镇保障性安居工程工作成效,住房保障目标住房完成,资金的筹集管理和使用、住房分配和运营管理、工程建设和质量管理情况,以及跟踪审计发现问题的整改落实情况。

  4.加强公务支出和公款消费审计。

  一是在年度计划制定时明确整合审计资源,要求每个审计项目重点突出对“三公经费”和会议费、培训费、楼堂馆所建设的审计。二是将公务支出、公款消费审计与相关的专项调查结合起来,在开展部门预算执行审计和经济责任审计时,将公务支出、公款消费作为重点审计内容,认真组织实施并在审计报告中如实披露存在问题。三是加强督促审计整改工作落实,认真查纠审计发现存在问题,做到审计1个,带动和教育落实整改一片的示范效应。

  (二)全力做好深入基层、服务群众各项工作。

  上半年,我局积极开展扶贫开发“规划到户、责任到人”工作,按照“一户一法”的要求,组织干部职工进村入户,为帮扶户出谋献策,不断加大人力和资金的投入,累计到村入户100多人次,投入扶贫资金2万多元。通过到帮扶村委会指导工作、开展帮扶慰问活动等形式,深入基层、深入农村、深入群众,积极做好龙颈镇南田村委会的挂扶工作。经过努力,南田村村集体收入和贫困户人均收入大大提高,并被市确定为建档立卡全市七个示范村之一。

  根据区委、区政府部署,深入浸潭镇新寨龙虎岗村小组指导开展农综改工作,通过实地调研、与群众谈心、听取群众心声、召开座谈会等方式了解村小组基本情况,初步制定了龙虎岗村小组的农综改工作计划,现正在组织实施当中。

  认真做好“第一书记”和密切联系群众各项工作,坚持每月一次深入到浸潭镇新寨村和高车村,沉下身子与群众密切谈心,倾听群众意见,解决群众困难,增强了党组织在基层的凝聚力和吸引力,规范落实了党建工作。

  (三)大力加强审计队伍建设。

  上半年,我局根据审计署要求,大力加强审计队伍建设。一是认真学习上级和区委区政府有关会议精神,组织收听收看审计署党风廉政建设教育电视电话会议和审计长刘家义关于“三严三实”的专题党课,提高干部队伍的廉洁教育水平和求真务实意识。二是组织全体干部参加省委组织部开展的广东省干部网络培训学院课程学习,提高干部队伍的思想政治理论水平。三是坚持每月一次的政治业务学习会议,强化全局干部职工的主动学习意识,加强作风建设,努力提高干部队伍的整体素质。四是进一步加强党风廉政建设,推进依法从审、廉洁从审,做到廉政建设常抓不懈,反腐倡廉警钟常鸣。通过加强对审计队伍的培训教育,不断提高审计人员的业务素质和政治素质,努力打造一支对党绝对忠诚、对法律绝对忠诚,敢于审计、善于审计,纪律严明、作风优良,勇于担当、无私无畏的审计铁军。

  二、审计工作中存在的主要问题及原因分析

  (一)存在的主要问题。

  上半年,我局的工作虽然取得了一定的成效,但还存在一些问题,一是审计力量与审计任务的矛盾依然突出。二是审计人员的综合素质还有待进一步提高,特别是计算机应用水平和绩效审计技能还需不断加强。三是审计人员严谨细致的工作作风还需进一步强化,同时审计人员防范审计风险的责任意识还需进一步加强。

  (二)原因分析。

  一是部分审计人员的审计质量风险意识不够强。近年来,随着审计监督领域的不断拓展,审计覆盖面越来越大,审计项目越来越多,完成审计任务的压力越来越大。由于审计业务人员少,任务重,部分审计业务人员存在求任务完成思想,审计风险意识不够强,质量意识还不够高,在一定程度上忽视了审计质量要求,表现为“重完成任务、轻审计质量”,存在审计质量风险隐患。

  二是审计队伍素质不适应现代审计工作需要。从我局审计业务人员知识结构来看,现有审计业务人员中熟识一般财务审计的多,掌握现代管理知识、科技知识,具有一定综合分析能力的复合型人才比较少,知识相对陈旧、知识结构比较单一,整体上应对复杂审计工作局面的能力还比较弱。

  三、围绕区委区政府全面深化改革工作中心,组织开展审计工作

  根据《xx市清新区全面深化改革2015年工作要点》和《xx市清新区贯彻落实党的十八届四中全会决定重要举措2015年工作要点》的安排,我局围绕区委区政府深化改革突出四方面工作:一是健全自然资源资产产权制度和用途管理制度的建立。二是建立科学有效的权力制约和协调机制。三是深入推进政务公开。四是加强法治政府建设督查考核。

  我局将国有资源的开发利用和保护情况作为今年经济责任审计的重要内容,促进依法有序和节约集约有效使用资源,推进生态文明建设。积极配合省、市推进书记、镇长异地交叉审计工作,协助建立科学有效的权力制约和协调机制。加强对区财政局组织和执行本级财政预算收支情况审计,促进区财政局加强政府性债务管理,推动扩大和细化财政预决算信息公开。在年初审计计划安排上,进一步突出审计重点,加大审计力度,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖。

  下半年计划将全面深化改革各项工作融入日常审计项目当中,利用好财政审计和经济责任审计平台,加大各领域工作的统筹整合力度,集中力量对重点问题、重点事项进行重点突破,不断扩大审计监督覆盖面,确保各项工作任务按照高效完成,为区委区政府科学决策提供及时、准确的信息依据,服务深化改革发展大局。

  四、下半年工作思路

  (一)精心组织、周密安排下半年的审计任务,坚持以突出审计重点,加大审计力度,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖为主要目标,依法开展审计监督,确保按时、按质完成区政府和上级审计机关下达的各项工作目标任务。

  (二)努力围绕区委、区政府工作中心,全力配合区委区政府和上级审计机关各个时期的工作重点开展工作。一是积极配合开展扶贫“双到”和农综改工作,积极联系我局挂扶的贫困村和贫困户,促进贫困村和贫困户依时脱贫,促进农综改工作顺利开展;二是努力按时按质完成区委、区政府和上级审计机关交办的各项工作任务。统一认识,加强领导,明确责任,强化措施,使每一项工作落到实处。

  (三)狠抓党风廉政建设,加强监督制约,促进廉洁从审。紧密结合岗位实际,进一步健全廉政责任体系,层层传导压力,层层落实责任,着力在提高思想认识、强化源头治理、加强队伍建设、规范和制约权力运行和履行审计监督职责上落实好主体责任,把党风廉政建设和反腐败斗争不断推向深入,促进廉洁从审。

  (四)继续抓好审计干部培训教育工作,打造一支业务精湛、作风过硬的审计队伍。强化纪律建设,强化作风建设,强化能力建设,全面贯彻落实“三严三实”,建设一支“审计铁军”。

  审计局上半年工作总结及下半年工作思路范文二

  20xx年上半年,审计局在党工委、管委会的正确领导下,紧紧围绕园区功能定位和发展目标,服务服从于石化区发展大局,扎实开展审计项目,切实履行审计职责。

  一、及时制订年度审计目标

  为保证审计项目有序开展,年初,在认真调研的基础上,根据宁波石化开发区20xx年工作要点和基层设施项目计划,制订了五大类审计任务,其中包括6个重点跟踪审计项目,207个大小项目预、结(决)审计。并根据职能目标按季进行自查,确保任务落实到位。

  二、认真组织开展管委会公务出支出公款消费审计

  按照省审计厅统一部署,对管委会机关和直属单位20xx年公务支出、公款消费等情况开展专项审计,重点突出对“三公经费”、会议费、培训费以及公务支出中的铺张浪费等其他违规支出情况进行了审计,针对超标准接待、科目列支不规范、报销审批手续不严格等问题,提出审计整改报告,要求及时进行整改,督促职能部门进一步完善相关制度。

  三、加强重点投资项目跟踪审计

  对续建的华清环保污泥处置、后海塘管廊扩建及俞范片管廊加层、兴建小区(D区)安置工程、生态绿化景观项目和新增的华清工业固废填埋场、6万吨/日工业水厂扩建工程六个重点项目进行跟踪审计,结合每个工程的特点,制定了详细的跟踪审计方案。抓住招标文件、招标控制价、合同、资金使用等关键点进行审计、监督,确保合法、合理,促进工程规范化管理及工程的顺利开展。截止5月底发出11张审核意见单共217条。为推进华清固废填埋场项目建设进度,满足三通一平施工进场条件需要,要迁移填埋场内原镇海区农业局设置的复耕区域临时隔离土坝,通过多次踏勘现场及沟通,工程造价由原来的210万元,经过仔细比对审核,审核造价为115万元,再进行石化区价格谈判小组竞价谈判,下浮8.5%,共节约投资约105万元,核减率为50%。

  四、大力推进政府性投资项目审计

  (一)预算审计:完成了石化区主供水管及备用水管水下工程、跃进塘路(海祥路-海呈路)工程等12个项目招标控制价编制及审计,项目送审总造价 元,审定项目总造价9918万元,核减1030万元,核增188万元,平均核减率 8.5%。;参加了石化区主供水管及备用水管水下工程、跃进塘路(海祥路-海呈路)工程等16个招标项目的招标文件讨论,及时提出意见和建议。(二)竣工决(结)算审计;完成了湾塘片护塘河及直河2工程等43个项目的竣工决(结)算审计,造价4229万元,核减374万元,核减率 8.8%。

  五、组织开展直属控股子公司财务收支情况审计

  完成对管委会下属8家控股子公司20xx年年度财务收支审计。重点对内控制度建设、经营能力、内部管理、收益情况、费用开支、应收账款、存量资产等方面进行监督,针对企业存在的问题和经营管理的风险,及时提出审计建议26条,并督促各单位进行审计整改。5月份开始启动瑞福特气体储运有限公司负责人经济责任审计,及时制定审计方案及审计进点,争取6月底前完成。

  六、加强对澥浦镇的房屋拆迁安置资金审计

  完成汇源路以东拆迁一期改签合同审核工作,审核合同48份金额3100万元;完成汇源路以东一期安置房款结算审核工作,共审核结算金额6399.55万元、安置房金额5769.48万元完;完成汇源路以东2-4期及中小学周边地块拆过项目零星拆迁合同审核2710万元,共审核支付拆迁补偿款5337.52万元,以上共核减拆迁资金12.69万元。

  七、强化内部管理和干部队伍建设

  加大业务培训力度。按照“走出去,请进来”,“缺什么、学什么、补什么”的原则,积极参加了市内审协会举办的多期业务培训。开展“三严三实”教育,着力提高审计人员思想觉悟和政治素养。结合园区实际,优化审计流程,实行精细化管理、关键环节控制、项目限时完成承诺制等措施,不断提高审计效率。

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