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备品备件采购管理制度汇编

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备品备件采购管理制度汇编

  规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,需要制定并实施相应的管理制度。学习啦小编今天为你带来了备品备件采购管理制度。

  备品备件采购管理制度篇一

  第一章总则

  备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。

  第二章岗位设定

  采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。

  第三章工作任务

  1、负责备品备件的采购供应工作。及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。有选择地收集、建立供应商档案以备后用。

  2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。

  3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。合理选择合格的分承包方。

  4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。

  5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。

  6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。

  7、及时整理、归类业务档案以备部门经理、分管总裁及相关领导的检查按时按质地编制采购报表。

  8、协调处理与相关部门的工作联系主动向部门经理及分管副总裁汇报工作递交资料诚恳接受检查重大问题应请示部门经理及分管副总裁核决。

  备品备件采购管理制度篇二

  1、范围

  1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。

  1.2本标准适用于设备部备品备件采购。

  2、引用标准(略)

  3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。

  a.A类为重要设备。

  b.B类为一般设备及备件。

  c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。

  4、供货商的选用与管理

  4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。

  4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。

  4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。

  a.书面审查:审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。

  b.实地调查:到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。

  4.4对于A类物资的供货商,采购员要填写《供应商评定记录》,经设备部长批准后,建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后,再采购其产品。

  4.5对于B类物资的供货商,由采购员进行评定,择优选用,必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。

  4.6对于C类物资的供货商,在保证产品质量的前提下,采购员可以直接看样品决定是否采购。以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见,确定其是否为合格供货商。

  4.7对于出现产品质量的供货商,视情节轻重,采购员可随时取消其供货资格。

  5、制定采购计划

  5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。向合格供货商询价后编制采购计划。采购计划报设备部部长、主管领导批准。

  5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购,事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》,经主管领导批准后,采购员再编制采购计划。

  备品备件采购管理制度篇三

  1、目的

  1.1目的

  规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,降低资金占用率,特制定本制度。

  1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批,总经理批准,否则将追究重大授权违规责任。

  2、适应范围

  本制度适用于公司所有备品备件的采购。

  3、采购申报流程

  3.1备品备件采购申报流程

  3.1.1使用部门每月20日前根据生产经营需要及设备情况,编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息,并注明用途(技术改造、大修理、日常维修),先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认),再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认),经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。

  3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核,确认备件型号,检查ERP编码的规范与否。对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通,从全局出发,确保不影响生产且不造成积压。

  3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息),并查出ERP系统中相应的ERP编码。表述不明确的,在备注栏里注明使用出处。因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用,后果由报计划车间承担。

  3.1.4工程部在每月25日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后,汇总编制“公司月度备品备件采购计划”,报生产部综合库库管员确认是否已有库存,主管仓储部长审批。最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。

  3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购,所有程序在每月15日前审批完毕。

  3.1.6原则上不产生紧急计划,确因设备意外故障,需紧急采购的,可报紧急计划(按备件计划标准模板)。同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。

  3.2采购申报流程图如下:(附图)

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