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审计助理工作职责描述

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审计助理需要具备良好的逻辑分析能力和书面表达能力;以下是小编精心收集整理的审计助理工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

审计助理工作职责描述

审计助理工作职责1

1、协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

2、协助完成审计报告和鉴证业务报告;

3、上级安排的其他工作;

审计助理工作职责2

1能独立完成项目组内分配的审计工作;

2进行底稿编制、归档;

3报告送档、装订等;

4按绩效考核制

审计助理工作职责3

1.参与执行各类型审计业务,协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作。

2.账目审核、获得审计证据,建立审计管理档案。

3.按照审计准则编制审计业务工作底稿,并整理归档。

4.打印、装订、出具正式的审计报告。

5.与审计中的工作人员建立良好的协调与沟通。

6.完成领导交办的其他各项工作,服从领导的管理。

审计助理工作职责4

1、在项目负责人的指导下,及时、按质完成交办的各项工作任务;

2、作为中小型项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;

3、完成审计现场工作,编制、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

4、与客户建立良好的沟通,为客户做审计业务咨询答疑。

审计助理工作职责5

1、按照部门经理或项目经理的要求执行会计、审计和其他公司业务;

2、服从项目经理的指挥,按照项目经理的要求执行审计工作;

3、根据要求编制、整理审计工作底稿;

4、不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议;

5、公司分派所需完成的任务。

审计助理工作职责6

1. 在项目经理的指导下,完成项目的部分审计工作;

2. 完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

3. 在审计过程中发现问题及时与项目经理沟通;

4. 在审计过程中针对相关问题与客户进行积极有效的沟通;

5. 协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。

审计助理工作职责7

1、负责各类日常费用报销等单据审核;

2、负责零售运营的退货、退货、盘点等数据监控与分析;

3、根据计划开展营运审计,协助开展各类专项审计:

4、整理并归档审计底搞等各类审计资料;

5、部门内的其他工作。

审计助理工作职责8

1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告;

2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;

3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

审计助理工作职责9

1、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。收集企业需向会计师事务所提供的资料:会计报表、账本、凭证、营业执照、税务登记证、组织机构代码、银行对账单、公司章程、验资报告、销售合同和其他重要合同以及房屋租赁协议等。

2、填写工作底稿,其中现金需跟财务出纳进行现场盘点,监盘,签字确认;银行存款客户需提供审计截止日银行对账单;往来科目年末大额发生户出具询证函,并做账龄分析;固定资产科目做折旧测试,需要时做固定资产盘点;对应付工资福利进行测算,应交税金做税金测算。每个科目都需将科目余额与总账核对,抽查明细账中大额发生额的原始凭证,并做记录。

3、在审计过程中发现的问题,及时与项目经理沟通。

4、编制审计报告,经主审及所领导签字盖章后,报告完成。

5、做税审时,填写鉴证底稿,抽查收入、成本、费用凭证,检查是否合规的同时需做好抽凭记录,并且每个科目都要复印重要的原始凭证,以便二级和三级符合老师符合。在做加计扣除的时候,企业的支出要符合税法的规定,对于调整项要复印原始凭证,并填写调整项目明细表,跟企业交换意见时需企业盖章签字。

6、做高新时,关注协助项目经理收集材料,整理费用的明细,以便项目经理及符合老师符合。

7、做市科委结题审计时,关注十二大费用和期间费用的开支是否符合市科委的规定,查看收集需企业或事业单位需提供的资料,现场与客户沟通交流,编写结题审计报告。

审计助理工作职责10

一、对纳入学校财务统一管理的部门(单位)的财务收支审计

1.根据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支出现象,如有形成的原因是什么。

2.审核支出单据审批手续是否完备,支出是否真实合理,有无弄虚作假、虚报冒领现象。

3.单位有无自收自支,私设“小金库”问题。

二、对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。

1.单位的账目设置和管理是否合法、规范,有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。

2.是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。

3.资金管理有无规章制度、制度是否健全。

4.支出报销单据是否规范、手续是否完备。

三、对校内经济实体的业务审计。

1.收费标准是否合理,与学校之间有无协议。

2.收入是否合理合法,有无弄虚作假,套取学校资金现象。

3.应上缴学校的承包金是否及时足额上缴

4.财务管理制度是否健全,报销凭_是否按规定程序审签,有无不真实、不合法支出等问题。

四、对小型土建、维修工程项目的审计

1.项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。

2.施工、承建合同的签订是否规范,合同内容是否齐全。

3.审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。

一、审计准备阶段(审计前期阶段)

1、接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。

2、组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。

3、对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)_质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。

4、确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。

5、编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。

6、下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。

7、将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。

二、审计实施阶段

1、对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。

(1)按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

(2)按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

(3)按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。

(4)抽查会计凭_,对主要会计事项的会计凭_进行复樱

(5)根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。

(6)在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。

2、整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。

3、审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。

4、实施相关的追加审计程序。

5、审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在审计报告中反映的问题和需披露的事项。

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