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审计岗位职责描述

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审计需要审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;以下是小编精心收集整理的审计岗位职责,欢迎阅读与分享。

审计岗位职责描述

审计岗位职责1

1.根据审计计划和集团董事局要求,对公司及各分子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计,发现财务和经营管理上的问题和风险,提出有针对性建议,形成审计报告;

2.负责组织完成上市公司每季度的例行审计以及对接召开与例行审计相关的审计委员会工作;

3.根据工作安排对离职高管人员进行离任审计;

4.对相关审计资料、文件进行归档管理;

审计岗位职责2

1、协助参与制订审计计划与审计实施方案;

2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;

3、参与执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;

4、负责编制审计业务工作底稿;

5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;

6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;

7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。

审计岗位职责3

1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;

2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;

3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。

审计岗位职责4

1、根据业务场景,制定相应的省分公司审计流程;

2、完成审计实际测试等相关任务;

3、持续进行审计发现的整改追踪(持续跟踪整改情况);

4、协助完成省公司内部控制评估工作;

5、完成上级交办的其他工作。

审计岗位职责5

1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;

3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

6、完成领导安排的其他工作。

审计岗位职责6

1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。

2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。

3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;

4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;

5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益

6、参与编制内部审计计划及审计实施方案

审计岗位职责7

1.组织编制年度审计工作计划, 制定审计项目计划、审计重点、审计方案;

2.组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;

3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;

4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;

5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作;

6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;

8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;

9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。

审计岗位职责8

岗位职责:

1、学历专业:财务审计类相关专业,本科以上学历,英语四级以上;

2、工作经验:有3年以上内部控制或财务管理工作经验;具有会计师事务所工作经验和注册会计师证者优先;

3、具有良好的分析总结能力,有较强的沟通能力和学习能力。

4、工作细心,责任心强,较强的服务意识和团队合作精神。

任职资格:

1、评价公司各项制度的健全性和有效性,推动完善内部控制体系的建设;

2、定期开展风险评估工作,识别和梳理风险点,提出风险应对策略,并跟踪改善情况;

3、定期评估公司业务流程的设计和运行,提出优化和改善建议;

4、持续关注重点业务领域的关键控制点,评价其业务控制的有效性;

5、定期出具内部控制检查报告,重大内控缺陷及时报告管理层;

6、负责内控培训宣贯,提高全员内控意识和能力。

审计岗位职责9

1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

8、及时完成部门经理交办的其他工作。

审计岗位职责10

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:

1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限


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