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注册会计师审计第十二章练习题目

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注册会计师审计的重心在资产负债表,旨在发现和防止错误与舞弊,审计方法是详细审计。2021年注册会计师考试即将到来,大家快抓紧时间刷题吧!下面小编给大家带来2021年注册会计师审计第十二章练习题目,希望能帮助到大家!

2021年注册会计师审计第十二章练习题目1

1.(单选题)以下各项中,属于货币资金审计涉及的单据和会计记录的是(  )。

A. 贷项通知单

B. 销售发票

C. 银行存款余额调节表

D. 存货计价审计表

2.(单选题)N公司某银行账户的银行存款对账单余额与银行存款日记账余额不符,A注册会计师应当执行的最有效的审计程序是( )。

A. 重新测试相关的内部控制

B. 审查银行对账单中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况

C. 审查银行存款日记账中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况

D. 审查该账户的银行存款余额调节表

1.参考答案:C

2.参考答案:D

2021年注册会计师审计第十二章练习题目2

1.(多选题)下列关于记录银行存款支出控制的表述,正确的有( )。

A. 会计主管应独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性

B. 通过定期比较银行存款日记账记录的日期与支票副本的日期,独立检查入账的及时性

C. 独立编制银行存款余额调节表

D. 由出纳编制银行存款余额调节表

2.(单选题)下列有关被审计单位库存现金和银行存款的管理表述中,注册会计师认为不正确的是( )。

A. 企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符

B. 企业应当指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表

C. 企业应当严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用

D. 企业现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付企业自身的支出,因特殊情况需坐支的,应事先经公司管理层或治理层批准

1.参考答案:ABC

2.参考答案:D

2021年注册会计师审计第十二章练习题目3

1.(单选题)注册会计师在对库存现金进行审计时,下列说法中错误的是( )。

A. 注册会计师应当核对库存现金日记账与总账的金额是否相符

B. 监盘库存现金时,必须参与的人员是出纳和注册会计师

C. 分析被审计单位日常库存现金余额是否合理,关注是否存在大额未缴存的现金

D. 应当关注并抽取大额现金收支,检查其原始凭证

2.(单选题)以下有关监盘库存现金的说法中,不恰当的是(  )。

A. 注册会计师可能基于风险评估的结果判断无须对现金盘点实施控制测试,仅实施实质性程序

B. 对库存现金的监盘最好实施突击性的检查,时间最好选择在上午上班后或下午下班前

C. 监盘范围一般包括被审计单位各部门经管的所有现金

D. 在非资产负债表日进行监盘时,应将监盘金额调整至资产负债表日的金额,并对变动情况实施程序

1.参考答案:B

2.参考答案:B

2021年注册会计师审计第十二章练习题目4

1.(单选题)被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。

A. 大额支付须办理支票

B. 登记现金日记账人员可以同时编制报表

C. 现金折扣需经过审批

D. 出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

2.(多选题)针对库存现金审计,以下程序中与货币资金存在认定直接相关的有(  )。

A. 核对库存现金日记账与总账的金额是否相符

B. 检查非记账本位币库存现金的折算汇率及折算金额是否正确

C. 监盘库存现金

D. 以明细账为起点,追查至相关原始凭证

1.参考答案:B

2.参考答案:CD

2021年注册会计师审计第十二章练习题目5

1.(单选题)下列各项中,属于监盘库存现金与监盘存货相同的是( )。

A. 都是突击性的检查

B. 都由注册会计师参与盘点

C. 既可以用作控制测试也可以用作实质性程序

D. 监盘的范围是所有的存货或所有的现金

2.(多选题)针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师认为不恰当的有(  )。

A. 企业取得的货币资金收入必须及时入账,严谨收款不入账

B. 在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C. 对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度

D. 期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

1.参考答案:C

2.参考答案:BD

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