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采购付款报销流程

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采购付款报销流程

  如何进行采购付款报销?以下是小编为您整理的采购付款报销流程,希望对您有帮助。

  采购付款报销流程

  一、采购

  1、采购人员每天从财务部材料会计处领取前一天公司各车间、部门上报的材料计划单,并根据计划单所购物品价格,确定应借款金额。

  2、采购人员根据计划单确定供应商,公司考察供应商的商品质量、服务及信誉度确定其为公司长期供应商,并与供应商应签订采购供应合同。采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、结算方式及经济处罚等条款。采购合同有效期内,若因价格发生较大变化时,经公司总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。

  3、采购人员应定期分析汇总市场同类产品的价格、质量、供应商产品供应及信誉等信息,以更好的做好采购工作。

  4、采购员进行采购尽量以公司转账支付,确实需要现金采购的,应提前做好现金采购计划单,并上报财务人员、财务科长及张总签批后,办理相关借款手续。

  5、采购人员当天购回的物品移交库房,由库房管理员对物品的外包装、数量、外观进行初步验收。特殊材料应通知工艺质量部进行检验,出具检验报告单后办理入库手续,不合格的材料不得办理入库手续。

  二、结算

  1、采购人员应及时持库房的验收单到供应商处领取发票后,进行结算付款,财务部在对采购材料结算付款时应认真审核《计划单》、《采购合同》、《材料验收单》、《借款单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款,财务部门不得办理相关手续。

  2、结算手续办理签批后交财务部,出纳须在接到财务部长批准的指令后办理银行付款手续。

  3、材料会计必须在每月6日前会同采购将采购人员上月的材料购买情况及金额支付情况进行统计、审核,并上报财务部长。

具体过程

  1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单,材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章),并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可),并由部门主管签字确认,交总经办审核落实,由财务会计审核交财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)

  2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单,材料名称、规格型号,数量,价格,金额。运费,供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章),并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)、仓库进仓单、并由部门主管签字确认,交总经办审核落实,由财务会计总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理付款手续(现金或支票等)

  3. 采购部门借款采购部分,采购完成后采购员应在三天内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本,并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票,交回财务部,以便财务做账

  4. 为保证款项支付的及时性,采购付款的单据须提前三天到达财务部,以上单据手续不齐全,总经办盒财务部有权拒签。

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